2016年市編辦三公經費決算及說明
一、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
部門: | 湛江市委機構編制委員會辦公室 | 單位:萬元 | |||||||||
2016年度預算數 | 2016年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23.65 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3.65 | 11.26 | 0 | 10.37 | 0 | 10.37 | 0.89 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
二、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
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湛江市編辦2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為 11.26萬元,完成預算23.65萬元的47.61%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為10.37萬元,完成預算20萬元的51.85%;公務接待費支出決算為0.89萬元,完成預算3.65萬元的24.38%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比,2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少18.23萬元,下降61.82%。其中:因公出國(境)費支出決算減少5.93萬元,下降100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少9.7萬元,下降48.33%;公務接待費支出決算減少2.6萬元,下降74.50%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是:我辦因公出國(境)的費用,一般都是在省編辦的統一組織下參加境外培訓學習產生的。2016年度,我辦沒有派人參加省編辦組織的境外業務培訓,因公出國(境)費為0;公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是:2016年度公務用車制度改革后,我辦公務用車5輛,其中年底保有量為2輛,3輛正在拍賣中,公務用車運行維護費相應減少;公務接待費支出減少的主要原因是:嚴格執行中央八項規定,嚴控公務接待開支,促使公務接待費用下降。
?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出10.37萬元,占92.10%;公務接待費支出0.89萬元,占7.90%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出10.37萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出10.37萬元,2016年度公務用車制度改革后,我辦公務用車5輛,其中年底保有量為2輛,3輛正在拍賣中,保有車輛主要用于機要通信、應急工作等。
3.公務接待費支出0.89萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年,本辦發生國內接待10批次,接待人數共110人次。主要包括接待上級單位檢查、調研和相關單位交流工作等方面工作人員。

