2018年度湛江市社會科學界聯合會預算公開
目錄
第一部分2018?年湛江市社科聯部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018?年湛江市社科聯部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)
四、2018年一般公共預算基本支出表(政府經濟分類)
五、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
六、2018年政府性基金預算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
十、2018年專項資金表
第一部分2018年湛江市社會科學界聯合會
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
湛江市社會科學界聯合會內設機構:辦公室
湛江市社會科學界聯合會主要職能是:指導和協調全市各社會科學學會、研究會、協會的工作,聯絡指導各縣(市、區)社科聯的工作;組織全市各種學術理論研究活動,開展國內外的學術交流;開展全市社會科學的宣傳、教育、普及和研究工作,開展社會科學的各種智力開發、咨詢服務工作;組織全市優秀社會科學研究成果的評獎活動,負責社會科學基金的籌集管理等工作;組織全市社會科學界完成黨和政府交給的各項有關工作任務;組織全市社會科學界參與社會協商對話、民主監督和民主管理活動;維護本會所代表的社會科學工作者及其團體會員的各種合法權益;辦好全市社會科學綜合性學術期刊《探索與開拓》。
(二)人員構成情況
經市編辦核定:市社科聯總編制數6名。其中:機關事業編制5名,后勤服務人員事業編制1名。
市社科聯2018年財政供養人數13名。其中:在職7名,離退休6名。
(三)主要工作任務
2018年,湛江市社科聯主要工作任務是學習宣傳貫徹十九大精神,以實際行動貫徹落實好十九大精神。以更加昂揚的姿態、更強的責任感,做好2018年工作,開創我市社科工作新局面。
一是組織專家深入開展十九大精神宣講。推動十九大精神進機關、進社區、進校園、進鄉村。
二是抓好學術課題研究。將研究重點聚焦習近平新時代中國特色社會主義思想,圍繞十九大提出的“四個偉大”歷史使命、“十四條”基本方略、“兩步走”戰略規劃、“五大建設”戰略部署等,圍繞我市抓好“三大抓手”、“五大產業發展計劃”、建設北部灣中心城市,對新時代湛江發展的重大理論和實踐問題開展調查研究,舉辦研討會,推出一批有分量有深度的理論研究成果。更好發揮社科工作“咨政建言”和“智力支持”、“學術支撐”的作用。
三是抓好社科普及工作,積極開展社科普及周活動。送科普知識進社區、進校園。努力提高人民群眾社科人文素質。
四是組織好“湛江文化講堂”活動,弘揚傳統文化,傳播先進知識,努力把“湛江文化講堂”打造成為市民學習交流社科文化知識的平臺,打造成社科文化活動的知名品牌。
五是把握好政治輿論導向,落實意識形態責任制,保證意識形態安全。
六、加強社科陣地和隊伍建設,開展對全市社科陣地、隊伍調研,形成調研報告,制訂縣(市)、區成立社科聯方案,申報市委市政府,完善社科機構。
七、做好市社科聯新辦公室裝修、搬遷工作。
二、收入預算說明
2018年收入總預算338.05萬元。其中:一般公共預算安排撥款338.05萬元。較上年增加24.58萬元,增長7.8%,增長主要原因:市社科聯辦公用房搬遷安排裝修和設備購置費。
三、支出預算說明
2018年支出預算338.05萬元。支出按政府經濟分類劃分:機關工資福利支出117.42萬元,機關商品和服務支出143.55萬元,機關資本性支出(二)30萬元,對個人和家庭補助47.08萬元;按照部門經濟分類劃分:1、基本支出預算183.05萬元,其中:工資福利支出117.42萬元;對個人和家庭的補助支出47.08萬元;一般商品和服務支出18.55萬元。2、項目支出預算155萬元。總體支出預算較上年增加24.58萬元,增長7.8%,主要是項目支出預算增加,增長主要原因是:市社科聯辦公用房搬遷安排裝修和設備購置費。
四、“三公”經費說明
“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年湛江市社科聯財政撥款“三公”經費支出合計2.7萬元,比上年增加0.5萬元。其中:因公出國(境)費 0萬元,占0%,與上年持平;公務用車購置及運行維護費2.2萬元,與上年持平;公務接待費0.5萬元,較上年增加0.5萬元,增加的原因主要是根據社科業務工作需要,組織專家學者對社科規劃申報項目進行封閉式評審,相應需支出專家學者食宿費。接待費開支將嚴格執行中央八項規定實施細則、黨政機關國內公務接待規定和湛江市機關事業單位會議費管理辦法。
五、其他需要說明的情況
(一)機關運行經費情況
機關運行經費一般公共預算18.55萬萬元,包括辦公費2.9萬元、印刷費0萬元、郵電費3.08萬元、差旅費1萬元、會議費1萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料?0萬元、一般設備購置費?0萬元、辦公用房水費1萬元、電費1萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費2.2萬元、其他商品和服務支出0萬元。
(二)政府采購安排情況
政府采購預算30萬元,包括通用設備采購預算4.11萬元;圖書、檔案采購預算0萬元;辦公用具采購預算?1.6萬元;辦公消耗用品采購預算0萬元;其他貨物采購預算0 萬元;裝修工程采購預算24.29萬元;服務類采購預算??0 萬元,其中信息技術服務?0 萬元、維修和保養服務?0 萬元、商務服務0萬元、其他服務?0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,一般公務用車 1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車0輛。單位價值 0.1 萬元以上通用設備26臺(套),單位價值0.1萬元以上專用設備 0 臺(套)。
2018年部門預算安排購置一般公務用車 0輛,單位價值 ?0.1萬元以上通用設備9臺(套),單位價值0.1萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)重點項目預算績效目標設置情況
本單位沒有重點項目預算安排。
(五)專業名詞解釋
1一般公共預算撥款:財政預算也稱為公共財政預算,一般公共預算撥款是指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2、科學技術支出:包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、其他科學技術支出。
3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。
6、“三公”經費:納入地方財政預決算管理的“三公”經費,是指財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
7、社會保障和就業支出:是政府用于社會保障與就業方面的支出,具體包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低社會保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字事務等方面的支出。
8、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。
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