2018年中共湛江市委宣傳部部門預算
2018年中共湛江市委宣傳部部門預算
目 錄
第一部分 2018年湛江市委宣傳部部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
(二)機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
(一)機關運行經費情況
(二)政府采購安排情況
(三)國有資產占有使用情況
(四)重點項目預算績效目標設置情況
(五)專業名詞解釋
第二部分 2018年 湛江市委宣傳部部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)
四、2018 年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2018年政府性基金預算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分 2018年湛江市委宣傳部
預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
主要職能是:貫徹執行中央、省委和市委有關意識形態方面的方針、政策;制訂我市宣傳文化工作的方針和事業建設的總體規劃并組織實施。對市直宣傳文化系統有關社會團體的工作實施指導、協調、管理。負責組織和指導理論研究、理論學習、理論宣傳方面的工作;配合市委組織部做好黨員教育工作。規劃和部署宣傳思想工作;組織各項宣傳;會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。規劃和宏觀指導精神產品的生產和文化藝術工作,保證黨的文藝方針政策的貫徹執行。指導和協調、組織對外、對港澳的宣傳及對外新聞發布等工作。研究制訂精神文明建設的規劃、措施、對策;指導、部署、協調群眾性創建精神文明重大活動的開展。負責企(事)業單位政工人員專業職務資格的評定、考核、培訓工作;指導市職工思想政治工作研究會的工作。管理新聞輿論導向;會同有關部門做好申辦報刊、出版社(包括音像出版社)、廣播電臺、電視臺的審核工作。負責協調市高校工作。制訂黨委宣傳干部和有關宣傳文化系統領導骨干的培訓規劃并組織實施;配合有關部門做好知識分子工作。會同有關部門管理市宣傳文化發展專項資金。歸口管理、統籌協調互聯網上的新聞宣傳工作。承辦市委和省委宣傳部交辦的其他事項。
(二)機構設置
(1)本部門無下屬單位,部門預算為我部本級預算。
(2)本部門內設機構、人員構成情況:內設9個科室:辦公室、干部科、外宣科、網宣科、宣教科、理論科、文藝科、研究室、文明辦。我部人員行政編制32名,工勤人員編制6名。我部年末在職39人,其中一名離崗退養人員,退休人員17人。
二、收入預算說明
市委宣傳部2018年收入預算2896.33萬元,比2017年預算增加了784.64萬,主要是基本支出增加了53.04萬元,增加原因是人員工資及津貼等的增加;項目支出增加了731.6萬元,增加原因是宣傳湛江專項經費的增加。
三、支出預算說明
市委宣傳部2018年支出預算2896.33萬元,比2017年增加了784.64萬元,增長了37.15%。其中:1、基本支出746.33萬元,比2017年增加了53.04萬元,增長了7.65%,主要是人員津貼等增加; 2、項目支出2150萬元,比2017年增加了731.6萬元,增長了51.57%,主要是增加了宣傳湛江的專項經費,如湛江城市形象宣傳品制作經費、湛江歷史人文紀錄片攝制經費、魅力中國城宣傳經費等等。
四、“三公”經費說明
“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年本部門“三公”經費預算安排為35萬元,公務接待費30萬元,約接待記者46批次,約600人; 公務用車保有量2輛,購置及運行維護費5萬元,與2017年預算持平沒有變化。其主要原因是:我部負責港澳及國內新聞媒體接待工作,因此新聞媒體的接待費沒有變化。單位的公車也按照有關規定進行了車改,公車運行維護費也沒有變化。我們將嚴格執行中央八項規定,嚴控公務用車及公務接待。因公出國(境)費為零,與2017年保持不變;
五、其他需要說明的情況
(一)、機關運行經費情況
市委宣傳部2018年機關運行經費預算86.87萬元,比上年增加了7.4萬元,增加了9.31%,主要原因是公務用車改革,增加了公務交通補貼。機關運行經費其中包括:辦公費49.2萬元,郵電費8.18萬元,公務用車運行維護費4.4萬元,其他交通費用25.09萬元。
(二)政府采購安排情況
市委宣傳部2018年政府采購預算安排8萬元,全部為貨物類采,其中主要購置臺式電腦、打印機、空調機等辦公設備。
(三)國有資產占用使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產為371.33萬元,其中:流動資產為148.68萬元,固定資產為222.65萬元,其中單位價值9萬元以上專用設備一套,其余均為一般普通資產。市委宣傳部共有車輛2輛,屬于一般公務用車。單位車輛價值45.06萬元。
(四)重點項目預算績效目標設置情況
市委宣傳部2018年沒有納入預算績效目標管理的重點項目。
五、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2018年中共湛江市委宣傳部
“三公”經費預算支出情況說明
“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年我部將嚴格執行中央八項規定,嚴控公務用車及公務接待費用。2018年財政預算撥款“三公”經費支出合計35萬元,比上年減少0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車保有量2輛,購置及運行維護費5萬元,比上年減少0萬元,公務接待費30萬元,比上年減少0萬元,約接待記者46批次,約600人。2018年一般公共預算“三公”經費支出與2017年持平。

