2016年湛江市質量技術監督局部門預算
2016年湛江市質量技術監督局部門預算
目 錄
第一部分 2016年湛江市質監局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
(二)機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
(一)機關運行經費情況
(二)政府采購安排情況
(三)國有資產占有使用情況
(四)重點項目預算績效目標設置情況
(五)專業名詞解釋
第二部分 2016年湛江市質監局部門預算表
一、 2016年財政撥款收支總表
二、 2016年一般公共預算支出表
三、 2016年一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)
四、 2016年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2016年政府性基金預算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市質監局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
1.貫徹執行國家、省和市有關質量技術監督工作的方針政策和法律法規,擬訂并組織實施提高全市質量水平的發展戰略及有關政策,起草有關地方性法規、規章草案。
2.負責產品質量宏觀管理和誠信體系建設工作。組織實施國家質量發展綱要,推進質量強市和名牌發展戰略;完善質量管理體系,營造公平規范的市場秩序,加強事中事后監管,完善標準和質監法規體系。
3.制定現代質量監管體系規劃并組織實施。制訂并組織實施質量技術監督科技發展和技術機構建設規劃,組織科研攻關和技術引進工作。
4.依法監督管理認證認可工作。依法對產品質量檢驗檢測機構進行資質認定和監督管理,依法監管認證機構,依法監督產品認證和管理體系認證工作。
5.負責監督管理標準化工作。組織地方標準制定工作,監督標準的貫徹執行,推行采用國際標準和國外先進標準,指導企事業單位的標準化工作,組織實施全市組織機構代碼和商品條碼工作,監督管理組織機構代碼、商品條碼和數據識別編碼的應用工作。
6.負責統一管理計量工作。組織執行國家計量制度,統籌計量標準建設工作;推行法定計量單位,依法管理計量器具,組織量值傳遞、溯源和比對工作,推行工業、服務業計量現代化,規范和監督商品量和市場計量行為。
7.負責綜合管理特種設備安全監察、監督、風險防范和傷害監測工作,組織高耗能特種設備節能監管工作,對特種設備進口實施監督檢查,依法承擔特種設備安全事故調查工作。
8.負責全市食品相關產品生產加工質量安全監督管理工作。組織實施生產許可、監督抽查、風險防范和傷害監測等工作,按規定權限組織調查食品相關產品生產加工涉及的質量安全事故。
9.負責產品質量安全監督工作。組織實施產品質量安全強制檢驗、監督抽查、風險防范和傷害監測工作,負責工業產品生產許可管理和纖維質量監督檢驗工作,監督管理產品質量安全仲裁檢驗、鑒定工作。
10.會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度,組織重大產品質量事故調查,實施缺陷產品召回制度,監督管理產品防偽工作;依法查處產品質量違法行為,按分工打擊制售假冒偽劣商品違法行為;組織協調開展產品質量安全專項整治和有關專項打假工作,對重大案件進行督查督辦。
11.依法管理和指導全市質量技術監督業務工作,組織指導全市質監系統干部業務培訓和素質教育相關工作,指導全市質監系統規范化建設和行政效能、政風行風建設,統籌全市質監系統信息化建設有關工作。
12.承辦市人民政府和省質量技術監督局交辦的其他事項。
(二)機構設置
1. 本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。
2.本部門內設機構、人員構成情況:
湛江市質量技術監督局設10個內設機構:1、辦公室(財務科)2、人事教育科(與紀檢組、監察室合署)3、政策法規科4、認證認可監管科(質量發展科)5、產品質量監管科(食品相關產品監管科)6、標準化科7、計量科8、鍋爐壓力容器安全監察科9、特種機電設備安全監察科10、行政審批科。
湛江市質量技術監督局稽查分局,為市質量技術監督局直屬行政單位,正科級。
湛江市打擊制售假冒偽劣商品違法行為辦公室設在湛江市質量技術監督局。
局本部總編制數71名。其中:行政編制65名,后勤服務人員數6名。
市質量技術監督局財政供養人數102人。其中:在職70人(含不統發工資的事業編制1人(黃一峰)、后勤服務人員1人(尤海濤)),退休32人(含不統發工資合同制退休人員1人(梁珊妹))。
二、收入預算說明
2016年本部門收入預算1583.61萬元,其中:一般預算經費安排撥款1692.09萬元,與上年保持不變。
三、支出預算說明
2016年支出預算1583.61萬元,與上年保持不變。
四、"三公"經費說明
2016年本部門“三公”經費預算安排54.3萬元,比上年減少2萬元,下降6.5%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,嚴控公務接待開支,促使公務接待費用下降。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費34.3萬元(其中公務用車購置費0元),與上年保持不變;公務接待費20萬元,比上年減少2萬元,下降10%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,嚴控公務接待開支,促使公務接待費用下降。
五、其他需要說明的情況
(一)機關運行經費情況
2016年,本部門機關運行經費安排260.8萬元,比上年減少6萬元,下降3%,主要原因是其他商品和服務支出減少。其中:辦公費 10萬元、印刷費4萬元、手續費0.5萬元、郵電費22.04萬元、差旅費16萬元、會議費4萬元、福利費12萬元、租賃費2萬元、培訓費12 萬元、勞務費 15萬元、辦公用房水費5元、電費 20萬元、辦公用房物業管理費 2萬元、委托業務費1萬元、公務接待費20萬元、工會經費12萬元、其他交通費用36.77萬元、公務用車運行維護費34.3萬元、其他商品和服務支出33.19萬元。
(二)政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排20萬元,其中:貨物類采購預算20萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:5192.38萬元,分布構成情況為:流動資產1803.17萬元,固定資產2790萬元,主要實物資產數據情況為:房屋面積9423平方米,有車輛22輛,其中,一般公務用車5 輛、一般執法執勤用車17輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。資產變動情況為:2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛,單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0 臺(套)。
(四)重點項目預算績效目標設置情況
2016年,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。
2016年財政項目績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款 300萬元。技術標準戰略專項經費:以投入技術標準專項獎勵和資助作為重要保障措施之一,推動我市標準化工作,組織我市企事業單位申報標準戰略經費資助,通過專家評審按要求予以資助,促進我市標準化工作推進。
(五)專業名詞解釋
1.財政撥款收入:是指市財政當年撥付的資金。
2.基本支出:是指為保障機構正常運行、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:是指在基本支出之外完成政務任務和發展湛江所發生的支出

